审计问题专项整治工作方案
为深入贯彻落实局D委扩大会议精神,进一步加大审计整改力度,切实加强审计问题整改工作,确保审计整改责任落实到位,根据局审计问题专项整治工作部署会要求,xx分局决定开展审计问题专项整治工作,特制定方案如下。
一、工作目标
以XXX新时代中国特色社会主义思想为指导,以贯彻落实局D委关于审计工作决策部署为主线,以整改解决审计发现的突出问题为重点,通过三年时间,纠治审计发现的典型性、普遍性问题,根除“屡审屡犯”“书面整改”顽疾,全力防范化解重大事项决策风险、重大项目安排风险、大额资金使用与管理风险,积极促进重大决策更加科学、内控制度更加完善、财经管理更加规范。
二、组织领导
xx分局成立审计问题专项整治工作领导小组,统筹推进专项整治活动,及时研究解决突出问题,组织对专项整治工作落实情况进行督导检查。
(一)整治重点。2020年以来局对xx分局经济责任审计、财务收支审计、专项审计调查等发现的问题整改情况。分三年对xx分局在资产管理、伙食管理、预算执行、往来款管理、采购程序、制度执行、合同签订、会计基础工作等方面存在的问题进行重点整治。2023年整治重点为资产管理和伙食管理方面;2024年整治重点为预算执行、往来款管理、采购程序方面;2025年整治重点为制度建设与执行、合同管理、会计基础工作方面。
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